嵩縣移民管理局2019年度部門預算公開
來源:財政局 時間:2019-03-04

  嵩縣移民管理局

  2019年度部門預算公開

  2019年3月

  目 錄

  第一部分 嵩縣移民管理局概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 嵩縣移民管理局2019年度部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:嵩縣移民管理局2019年度部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、支出經濟分類匯總表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表
 
   第一部分:嵩縣移民管理局概況

  一、主要職責

  嵩縣移民管理局為財政全供事業單位。內設辦公室、綜合股、后扶股、財務股、人事股、生產股、項目規劃股、項目建設股、回流安置股等股室,現有職工300余人.主要職責為:

  (一)代表縣政府主要承擔陸渾水庫移民安置、移民后期扶持、生產發展、庫區及移民安置區基礎設施建設、信訪穩定等工作。負責縣內及縣外大中型水庫移民后期扶持移民人口身份調查、核實、確認。按上級部門要求完成直補資金的手續辦理、發放。完成省市移民部門下達的年度移民人口核減任務。受理、調查處理群眾舉報的假、非移民信訪案件。依法處理上級轉辦、交辦、批辦的與直補資金有關的信訪案件

  (二)按照上級部門要求做好大中型水庫移民群眾的生活救助、做好移民群眾的勞動力技能培訓、完成庫區及移民安置區移民群眾的危房、險房修繕等工作。

  (三)代表縣政府行使對陸渾水庫水面的開發與管理完成各項漁業生產任務。全縣水產技術推廣、水產品質量安全及旅游開發經營等重要職能。負責魚種生產、投放、捕撈、銷售、計量全過程;

  (四)負責全縣漁政漁船檢驗監督管理和陸渾水庫漁業生產經營、水質資源保護工作。負責宣傳落實中華人民共和國《漁業法》執行漁業法律法規,為漁業可持續發展提供漁政監管保障,維護水庫漁業正常生產秩序.

  (五) 完成上級部門交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成:

  嵩縣移民管理局預算只有1個本級預算單位

  嵩縣移民管理局
 

  第二部分:嵩縣移民管理局

  2019年度部門預算情況說明

  一、收入支出預算總體情況說明:

  2019年度收入總計7398.36萬元(含政府性基金),支出總計7398.36萬元,與上年相比,收支總計各增加3392.1043萬元。主要原因是:財政一般撥款增加56.36 萬元,國有資源有償使用增加11萬元,政府性基金收入增加 258.74 萬元,專項轉移3070萬元。

  二、收入預算總體情況說明

  2019年度收入預算7398.36萬元(含政府性基金),其中財政一般撥款361.02萬元,納入國庫的行政事業性收費7萬元,國有資源(資產)有償使用63萬元,政府性基金收入3871.04萬元,上級提前告知轉移支付26.3萬元,專項轉移3070萬元。

  三、支出預算總體情況說明

  2019年支出總體合計7398.36萬元(含政府性基金),其中基本支出(工資福利支出)431.02萬元,項目支出6967.34萬元(一般性項目3096.3萬元,專項資金3871.04萬元)。

  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

  2019年一般公共預算收支預算合計3527.32萬元,其中基本支出431.02萬元(工資福利支出418.02萬元,商品和服務支出13萬元)項目支出3096.3萬元。政府性基金收支預算為3871.04萬元,其中項目支出3871.04萬元。

  五、一般公共預算支出預算情況說明

  2019年支出總體合計3527.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支3527.32萬元,占 100% 。

  六、支出預算經濟分類情況說明

  按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017]98號)要求,從2019年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支岀經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我鄉《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

  七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

  2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為2萬元,具體支出情況如下:公務用車運行維護費2萬元,無公務接待費,無因公出國(境)費用和公務用車購置費用。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2019年政府性基金收入為3871.04萬元,為全縣6.02萬移民每人一年600元補助;剩余為大中型水庫基金基礎設施建設和經濟發展資金。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2019年機關運行經費支出預算為361.02萬元,主要保障移民工作人員工資發放。

  (二)2019年政府采購預算安排6490 萬元,其中:政府采購工程預算6490萬元。

  (三)預算績效管理工作開展情況

  2018年,按照《河南省財政支出績效評價暫行辦法》和省財政廳關于對專項資金開展績效自評的要求,我局對所屬的管理部門進行了預算績效評價。

  2019年,我局擬組織對管理部門進行預算績效評價。

  (四)國有資產占用情況

  2018年期末,我局共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。

  (五)專項轉移支付項目情況

  2019年,我局將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。
 

  第三部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    

附件:嵩縣移民局2019年部門預算公開表.xls
a5a211d5a7095e9f52c9fec767c67849.xls (94.50 KB)
明升体育网站 嘉祥县| 浦东新区| 梁山县| 泉州市| 嘉黎县| 伊宁市| 那曲县| 上饶市| 本溪| 江都市| 武宁县| 综艺| 甘孜县| 华蓥市| 阜南县| 安塞县| 鄂托克旗| 枣阳市| 洪洞县| 沙坪坝区| 杂多县| 湛江市| 渝中区| 武清区| 阿瓦提县| 永州市| 疏勒县| 安庆市| 江达县| 元谋县| 安龙县| 清涧县| 武陟县| 延津县| 遂溪县| 嘉峪关市| 镇巴县| 甘德县| 军事| 清流县| 九龙县| 江北区| 横山县| 获嘉县| 磐石市| 馆陶县| 平昌县| 迭部县| 泰宁县| 安吉县| 怀化市| 吉隆县| 五指山市| 肃南| 青海省| 绥芬河市| 旌德县| 青龙| 郧西县| 定襄县| 海淀区| 呼伦贝尔市| 夏津县| 沿河| 定陶县| 手游| 衡东县| 井研县| 潞城市| 深州市| 玉树县| 依安县| 定西市| 中山市| 陆河县| 安泽县| 陆丰市| 宝兴县| 平潭县| 海城市| 吐鲁番市| 馆陶县| 景洪市| 湘潭县| 秦皇岛市| 柞水县| 阿城市| 舒兰市| 合肥市| 阳西县| 南召县| 江阴市| 北海市| 栾川县| 敦煌市| 禹州市| 綦江县| 淅川县| 南阳市| 济源市| 锡林郭勒盟| 荔波县| 正蓝旗| 抚州市| 洪雅县| 塘沽区| 江山市| 郁南县| 西贡区| 宁陵县| 亚东县| 清河县| 句容市| 岢岚县| 富川| 西和县| 永修县| 宁国市| 北宁市| 琼海市| 乌鲁木齐县| 越西县| 友谊县| 北宁市| 青龙| 中宁县| 禄丰县| 安龙县| 老河口市| 凤冈县| 教育| 关岭| 丹阳市| 定南县| 木里| 仙游县| 台江县|